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内部統制におけるキーコントロールの選定・評価実務

内部統制における

出版社名 中央経済社
出版年月 2010年6月
ISBNコード 978-4-502-22980-0
4-502-22980-6
税込価格 4,180円
頁数・縦 391P 21cm

商品内容

要旨

評価対象の絞り込みがコストダウン・レベルアップのカギを握る!IFRS導入に向けた内部統制も解説。

目次

理論編(制度対応で感じる7つの“素朴なギモン”
形式化を防ぐ7つの確認ポイント
業務プロセスにおけるキーコントロールの見直し
自己点検・独立的評価体制の確立と強化
COSOモニタリングガイダンス)
実践編(全社的な内部統制
決算・財務報告プロセス
業務プロセスにおけるキーコントロールの選定・評価
IT全般統制
IFRS時代の内部統制)
ツール編(キーコントロール選定シート
運用評価シート
質問リスト
ロールフォワード質問状
発見事項リスト)

出版社
商品紹介

内部統制の評価対象となるキーコントロール(最重要統制)の選定と、その評価実務を詳解する。

著者紹介

高田 康行 (タカタ ヤスユキ)  
有限責任監査法人トーマツ、シニアマネジャー。公認会計士。公認内部監査人。製造業、サービス業等の会計監査や株式上場支援業務等を経験ののち、内部統制報告制度対応コンサルティング業務、内部監査支援業務、リスクマネジメント支援業務等に従事
木村 秀偉 (キムラ シュウイ)  
有限責任監査法人トーマツ、シニアマネジャー。公認会計士。製造業、流通業、サービス業、ソフトウエアベンダー等の会計監査、株式上場支援業務を経験ののち、内部統制報告制度対応コンサルティング業務等に従事
竹田 裕 (タケダ ユタカ)  
有限責任監査法人トーマツ、マネジャー。公認会計士。株式上場支援を中心としたコンサルティングや監査業務を経験し、現在、情報サービス業、アパレル業、製造業等の財務諸表監査・内部統制監査に従事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)