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内部統制実践ガイド 日本版SOX法実施基準対応 チェックリストとケーススタディで徹底解説

改訂新版

日本版 SOX法実施基準対応

出版社名 ダイヤモンド社
出版年月 2007年3月
ISBNコード 978-4-478-00065-6
4-478-00065-4
税込価格 2,640円
頁数・縦 7,259P 21cm
シリーズ名 内部統制実践ガイド

商品内容

要旨

内部統制本番!!何をどこまでやるべきかを、実施基準に基づいて分かりやすく解説。内部統制実施基準チェックリスト88問。実施基準の実務上のポイントを徹底解説。内部統制の有効性評価のステップ。

目次

第1部 実務のポイントとチェックリストによる会社診断―内部統制で何がどう変わる!(内部統制はグローバル化への必要条件
内部統制の構築と実務のポイント
あなたの会社の内部統制をチェックしてみよう ほか)
第2部 新制度の解説と構築の手順―内部統制実施基準のポイント(内部統制評価の制度化に向けて
内部統制の基本的枠組み
財務報告に係る内部統制の評価及び報告 ほか)
第3部 何をどう評価するかを事例で解説―ケーススタディ 内部統制の有効性評価(有報提出会社の概要
J‐SOX社における評価作業)

出版社・メーカーコメント

内部統制本番。何をどこまでやるべきかを、実施基準に基づいて、チェックリストと導入事例で具体的に解説。

著者紹介

久保 惠一 (クボ ケイイチ)  
監査法人トーマツ、パートナー。同社のエンタープライズリスクサービスのリーダーを務める。また、コーポレートガバナンス・リスクマネジメント等の研究機関であるトーマツ企業リスク研究所の所長でもある。1976年監査法人トーマツに入社。銀行、メーカー、流通業などの会計監査や株式公開支援を経験の後、エンタープライズリスクサービスを立ち上げ、企業リスクコンサルティング、情報セキュリティコンサルティング、内部監査支援業務等に従事。公認会計士、カナダ勅許会計士、公認情報システム監査人。東京証券取引所「宣誓書及び上場会社の適時開示体制に関する研究会」委員や政府委員なども務める
杉山 雅彦 (スギヤマ マサヒコ)  
監査法人トーマツ、エンタープライズリスクサービス、シニアマネージャー。トーマツ企業リスク研究所主任研究員。1994年監査法人トーマツに入社。保険、メーカー、流通業などの会計監査を経験の後、エンタープライズリスクサービスに配属。ビジネスプロセス及びITプロセスについての内部監査支援、内部監査品質評価、米国企業改革法404条対応支援等に従事。現在はJ‐SOX対応コンサルティング業務を中心に活動。2000年から2003年までデロイトトゥシュトーマツのメルボルン事務所に勤務。公認会計士、オーストラリア勅許会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人
仁木 一彦 (ニキ カズヒコ)  
監査法人トーマツ、エンタープライズリスクサービス、マネージャー。トーマツ企業リスク研究所研究員。製造業、流通業、建設業、サービス業等の会計監査、株式公開支援業務を経験の後、2003年監査法人トーマツに入社。リスクマネジメント・コンサルティング、コンプライアンス・コンサルティング、J‐SOX対応コンサルティング、内部監査支援業務等に幅広く従事。公認会計士、公認内部監査人
森谷 博之 (モリヤ ヒロユキ)  
監査法人トーマツ、エンタープライズリスクサービス、マネージャー。トーマツ企業リスク研究所研究員。1999年監査法人トーマツに入社。製造業、流通業、建設業、ソフトウエアベンダー等の会計監査を経験の後、エンタープライズリスクサービスに配属。ビジネスプロセスについての内部監査支援、内部監査品質評価、米国企業改革法404条対応支援等に従事。現在はJ‐SOX対応コンサルティング業務を中心に活動。公認会計士、公認内部監査人(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)